Técnico Superior Universitario en administración
área administración y evaluación de proyectos
Asignatura: contabilidad II
Tema: conceptos de la contabilidad
Facilitador: Viridiana Quintana López
Alumno: Ladislao Ramírez jaimes
Tejupilco Estado De México
| VUICK`S LAO Y LADIS | ||||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||||
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ||||||
| ROPA | ||||||
| 1000 | ACTIVO | |||||
| 1000 | 100 | CIRCULANTE | ||||
| 1000 | 100 | 01 | CAJA | $ 100,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 01 | 001 | CAJA CHICA | $ 20,000.00 | |
| 1000 | 100 | 02 | BANCOS | |||
| 1000 | 100 | 02 | SANTANDER | $ 10,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 4754224389(NOMINA) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 8134134689(PROVEEDORES) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 2375231454(CLIENTES) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 004 | 9123368427(DEUDORES DIVERSOS) | ||
| 1000 | 100 | 02 | BANAMEX | $ 20,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 7564132459 (NACIONAL) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 3984342347(EXTRANJERAS) | ||
| 1000 | 100 | 02 | BANCOMER | $ 40,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 9837455674(CLIENTES) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 3298643233(PROVEEDORES) | ||
| 1000 | 100 | 02 | BANCO AZTECA | |||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 3483568574(INVERSIONES A CRÉDITO) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 3845672890(AHORRO) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 67899847983(INVERSIONES EN ACCIONES) | ||
| 1000 | 100 | 02 | BANSI | $ 10,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 9808877238(NOMINA) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 8298765738(PROVEEDORES) | ||
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 827665678920(CLIENTES) | ||
| 1000 | 100 | 03 | CLIENTES | $ 730,300.00 | ||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | JESUS SALGADO DELGADO | ||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | SASRIVER | $ 600,000.00 | |
| 1000 | 100 | 03 | 002 | ELENA SARA DE LEON | ||
| 1000 | 100 | 03 | 002 | CAFÉ | $ 30,000.00 | |
| 1000 | 100 | 03 | 003 | JULIANA DE JUAQUIN | ||
| 1000 | 100 | 03 | 003 | ANDREA | $ 30,300.00 | |
| 1000 | 100 | 03 | 004 | SUSANA DOMINGUEZ DOMINGUEZ | ||
| 1000 | 100 | 03 | 004 | PRAY | $ 30,000.00 | |
| 1000 | 100 | 03 | 005 | MARILU DE SOLORSANO JUAN | ||
| 1000 | 100 | 03 | 005 | VERCROM | $ 40,000.00 | |
| 1000 | 100 | 04 | 001 | DOCUMENTOS POR COBRAR | $ 147,000.00 | |
| 1000 | 100 | 04 | 001 | PAGARES | ||
| 1000 | 100 | 04 | 001 | ANDREA SRA. SUSANA DOMINGUEZ 30/03/16 | $ 30,000.00 | |
| 1000 | 100 | 04 | 002 | PRAY SRA.MARILU DE SOLORSANO 23/06/15 | $ 8,000.00 | |
| 1000 | 100 | 04 | 003 | SASRIVER SRA.ELENA SARA DE LEON 06/05/15 | $ 9,000.00 | |
| 1000 | 100 | 04 | 004 | VERCROM SRA.IVAÑES DE PIÑA DULSE 20/03/15 | $ 100,000.00 | |
| 1000 | 100 | 04 | CONTRATOS | $ 150,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 04 | 001 | vuick sensual (POR LA COMPRA EL DIA 24/02/15 | $ 50,000.00 | |
| 1000 | 100 | 04 | 002 | vercrom(POR EL PAGO EL DIA 30/04/15 | $ 100,000.00 | |
| 1000 | 100 | 05 | DEUDORES DIVERSOS | $ 30,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 05 | 001 | JERSAID JUAN TRABAJADOR DE LA EMPRESA | $ 30,000.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | INVENTARIO | $ 111,239.00 | ||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | BLUSAS | $ 30,000.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 002 | JINS | $ 52,398.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 003 | PANS | $ 18,266.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 004 | CAMISAS | $ 2,526.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 005 | CHALECOS | $ 1,526.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 006 | CHAMARRAS | $ 1,523.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 007 | SHORTS | $ 5,000.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | CABALLERO | $ 114,205.00 | ||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | CHAMARRAS | $ 8,715.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 002 | PANALONES | $ 30,000.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 003 | CAMISAS | $ 7,500.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 004 | CAMISEAS | $ 18,990.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 005 | PANS | $ 3,000.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 006 | SHORTS | $ 6,000.00 | |
| 1000 | 100 | 06 | 007 | BUFANDAS | $ 40,000.00 | |
| 1000 | 100 | 07 | INVENTARIO MATERIA PRIMA | $ 75,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 07 | 001 | MOBILIARIO | $ 40,000.00 | |
| 1000 | 100 | 07 | 002 | MESAS | $ 15,000.00 | |
| 1000 | 100 | 07 | 003 | VITRINAS | $ 10,000.00 | |
| 1000 | 100 | 07 | 004 | REPIZAS | $ 10,000.00 | |
| 1000 | 200 | ACTIVO FIJO | $ 18,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 01 | LOCAL | $ 18,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 02 | EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 120,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 02 | 001 | AUTOMOVIL | $ 120,000.00 | |
| 1000 | 200 | 02 | 001 | SENTRA 2014 | ||
| 1000 | 200 | 03 | DEPRECIACION ACUMULADA POR EQ.DE TRANSPORTE | -$ 30,000.00 | -$ 30,000.00 | |
| 1000 | 200 | 04 | EQUIPO DE REPARTO | $ 400,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 04 | 001 | FORT 2015 | $ 400,000.00 | |
| 1000 | 200 | 05 | DEP ACUM DE QUIPO DE REP. | -$ 100,000.00 | -$ 100,000.00 | |
| 1000 | 200 | 06 | EQUIPO DE COMPUTO | $ 16,500.00 | ||
| 1000 | 200 | 06 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | $ 16,500.00 | ||
| 1000 | 200 | 07 | DEPRECIACION ACUMULADA | -$ 4,950.00 | -$ 4,950.00 | |
| 1000 | 300 | ACTIVO DIFERIDO | $ 13,000.00 | |||
| 1000 | 300 | 01 | GASTOS DE I NSTALACION | $ 5,000.00 | ||
| 1000 | 300 | 01 | LUZ | $ 8,000.00 | ||
| 1000 | 300 | 02 | RENTAS PAGADAS | $ 3,000.00 | ||
| 1000 | 300 | POR EL LOCAL | $ 3,000.00 | |||
| 2000 | PASIVO | $ 1,893,294.00 | $ 1,893,294.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | CIRCULANTE | |||
| 2000 | 100 | 01 | PROVEEDORES | $ 50,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | VERCROM | $ 10,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | ANCLA | $ 10,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | SARA | $ 20,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 002 ANDREA | $ 10,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 02 | 02 DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 10,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 02 | 001 PAGARE | $ 10,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 300 PASIVO DIFERIDO | $ 5,500.00 | |||
| 2000 | 200 | 01 | 01 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPACION | $ 5,500.00 | ||
| 3000 | 3000 CAPITAL | $ 65,500.00 | $ 65,500.00 | |||
| 3000 | 100 | 100 CAPITAL SOCIAL FIJO | $ 1,859,794.00 | $ 1,859,794.00 | ||
| 3000 | 200 | 200 CAPITAL SOCIAL VARIABLE | $ 30,000.00 | $ 30,000.00 | ||
| 3000 | 300 | 300 RESERVA LEGAL | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 | ||
| 3000 | 400 | 400 RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 8,400.00 | $ 8,400.00 | ||
| 4000 | 4000 RESULTADOS ACREEDORAS | |||||
| 4000 | 100 | 100 VENTAS | $ 53,200.00 | |||
| 4000 | 100 | 01 | OO1 VERCROM | $ 10,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 02 | OO2 ANCLA | $ 5,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 03 | OO3 ANDREA | $ 1,200.00 | ||
| 4000 | 100 | 04 | OO4 CAFÉ | $ 3,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 05 | SARA | $ 30,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 06 | SASRIBER | $ 4,000.00 | ||
| 4000 | 200 | REBAJAS SOBRE VENA | $ 2,000.00 | $ 9,000.00 | ||
| 4000 | 300 | DESCUENTOS SOBRE VENA | $ 2,000.00 | |||
| 4000 | 400 | DEVOLUCIONES SOBRE VENA | $ 5,000.00 | |||
| 5000 | RESULTADOS DEUDORAS | |||||
| 5000 | 100 | 01 | COMPRAS | $ 75,600.00 | ||
| 5000 | 100 | 02 | CHAMARRAS | $ 10,000.00 | ||
| 5000 | 100 | 03 | PANTALONES | $ 40,000.00 | ||
| 5000 | 100 | 04 | CAMISAS | $ 5,000.00 | ||
| 5000 | 100 | 05 | CHALECOS | $ 15,600.00 | ||
| 5000 | 100 | 06 | JI NS | $ 3,000.00 | ||
| 5000 | 100 | 07 | PANS | $ 2,000.00 | ||
| 5000 | 200 | GASTOS SOBRE COMPRA | $ 10,000.00 | $ 20,000.00 | ||
| 5000 | 300 | DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA | $ 2,000.00 | |||
| 5000 | 400 | REBAJAS SOBRE VENTA | $ 6,000.00 | |||
| 5000 | 500 | COSTOS DE VENTA | $ 2,000.00 | |||
| 5000 | 600 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 20,000.00 | |||
| 5000 | 700 | 001 | SUELDO DE LOS EMPLEADOS | $ 10,000.00 | ||
| 5000 | 800 | 002 | SUELDO DEL CONTADOR | $ 10,000.00 | ||
| 5000 | 900 | GASTOS FINANCIEROS | $ 2,000.00 | |||
| 5000 | 110 | GASTOS PAGADOS | $ 2,000.00 | |||
| 5000 | 120 | OTROS GASTOS | $ 2,000.00 | |||
| 5000 | 130 | ISR | $ 2,000.00 | |||
| $ 181,800.00 | $ 181,800.00 | |||||